Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( Total R$ 0,00 )
 Data: 30/12/2021 ( Total -R$ 2.151,16 )
   0000109/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA E CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE-R$ 1.201,58
   0000108/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.096 - CONSELHO TUTELAR-R$ 949,58
       Total -R$ 2.151,16
Total -R$ 2.151,16
 Data: 16/12/2021 ( Total R$ 2.151,16 )
   0000109/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA E CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDER$ 1.201,58
   0000108/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.096 - CONSELHO TUTELARR$ 949,58
       Total R$ 2.151,16
Total R$ 2.151,16
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 518.685,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 23.088,00 )
   0000160/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 23.088,00
       Total R$ 23.088,00
Total R$ 23.088,00
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 2.295,60 )
   0000129/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
       Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 1.630,92 )
   0000123/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 1.630,92
       Total R$ 1.630,92
Total R$ 1.630,92
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 2.466,66 )
   0000130/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMED-R$ 2.466,66
       Total -R$ 2.466,66
Total -R$ 2.466,66
 Data: 17/01/2023 ( Total R$ 27.202,00 )
   0000130/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 27.202,00
       Total R$ 27.202,00
Total R$ 27.202,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 765,20 )
   0000045/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 765,20
       Total R$ 765,20
Total R$ 765,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 500.853,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 2.295,60 )
   0000160/2024 0000641/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
        Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 2.295,60 )
   0000160/2024 0000348/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
        Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 2.295,60 )
   0000123/2024 0000188/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 765,20
   0000160/2024 0000187/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 1.530,40
        Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 2.295,60 )
   0000129/2024 0000061/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
        Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 2.295,60 )
   0000130/2023 0002096/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
        Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 2.295,60 )
   0000130/2023 0001820/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
        Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 2.295,60 )
   0000130/2023 0001581/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
        Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 26/09/2023 ( Total R$ 2.295,60 )
   0000130/2023 0001368/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
        Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 25/08/2023 ( Total R$ 2.363,28 ) (Continua na próxima página)
   0000130/2023 0001206/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 470.761,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 2.295,60 )
   0000348/2024 0000754/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
         Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 2.295,60 )
   0000188/2024 0000493/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 765,20
   0000187/2024 0000492/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 1.530,40
         Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 23/12/2022 ( Total R$ 2.295,60 )
   0002282/2022 0004057/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
         Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 12/12/2022 ( Total R$ 2.295,60 )
   0002145/2022 0003850/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
         Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 29/11/2022 ( Total R$ 2.295,60 )
   0001966/2022 0003689/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
         Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 14/10/2022 ( Total R$ 2.295,60 )
   0001772/2022 0003225/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
         Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 06/09/2022 ( Total R$ 2.295,60 )
   0001494/2022 0002641/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
         Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 10/08/2022 ( Total R$ 2.295,60 )
   0001276/2022 0002399/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
         Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
 Data: 11/07/2022 ( Total R$ 2.295,60 )
   0001045/2022 0001945/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMEDR$ 2.295,60
         Total R$ 2.295,60
Total R$ 2.295,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Secretaria Municipal de Educacao ( Total R$ 519.693,16 )
  03/01/2022000003/202214 - Prestacao de ServicoContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de reproducao de documentos, com fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutencao e pecas.VigenteR$ 77.588,16
  26/11/2020000192/202015 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)1.1. O objeto do presente Termo de Contrato e Aquisicao de Microcomputador e monitor, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao, por meio de adesao a Ata de Registro de Preco nº 117/2020 da Prefeitura municipal da Serra, conforme especiTERMINO DE PRAZOR$ 442.105,00
        Total R$ 519.693,16
Total R$ 519.693,16
Entidade: Secretaria Municipal de Assistencia Social ( Total R$ 130.901,00 )
  06/11/2023000234/202315 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)AQUISICOES DE DESKTOPS, WORKSTATIONS, NOTEBOOKS E MONITORESVigenteR$ 82.529,00
  14/04/2022000119/202214 - Prestacao de ServicoPRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO ESTRUTURADAS, COM SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE SOFTWATERMINO DE PRAZOR$ 48.372,00
        Total R$ 130.901,00
Total R$ 130.901,00
Entidade: Prefeitura Municipal de Viana ( Total R$ 1.516.062,97 )
  12/08/2022000224/202214 - Prestacao de ServicoPRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA DE SERVIDORES DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS TAIS COMO, SERVIDORES DE REDE.VigenteR$ 401.760,00
  13/12/2021000107/202114 - Prestacao de ServicoPRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO ESTRUTURADAS, COM SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE SOFTWAVigenteR$ 453.793,32
  26/10/2020000169/202015 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)Aquisicao de Microcomputador e monitor, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Viana/ESTERMINO DE PRAZOR$ 132.631,50
  01/02/2018000021/201815 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)Aquisicao de Microcomputadores para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Viana/ESTERMINO DE PRAZOR$ 367.822,15
  20/03/2012000044/201208 - Locacao de Bens MoveisContrato para Locacao de microcomputador do Tipo I e Tipo II, de acordo com as epecificacoes contidas na ata de registro de precos nº. 035/2011, processo nº. 44.169/2010, Pregao Presencial nº. 013/2011, Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, em atendimenTERMINO DE PRAZOR$ 160.056,00
        Total R$ 1.516.062,97
Total R$ 1.516.062,97
Entidade: Fundo Municipal de Saude ( Total R$ 410.971,20 )
  27/12/2021000132/202114 - Prestacao de ServicoREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO LIGADOS A REPROGRAFIA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDEVigenteR$ 410.971,20
        Total R$ 410.971,20
Total R$ 410.971,20
Entidade: Fundo Municipal de Assistencia Social ( Total R$ 447.147,49 )
  06/11/2023000235/202315 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)AQUISICOES DE DESKTOPS, WORKSTATIONS, NOTEBOOKS E MONITORESVigenteR$ 301.875,00
  14/04/2022000120/202214 - Prestacao de ServicoPRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO ESTRUTURADAS, COM SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE SOFTWATERMINO DE PRAZOR$ 56.820,00
  25/05/2017000082/201719 - Registro de Precos - SRPAquisicao de Computador, Monitor, Teclado e Mouse, destinado ao atendimento das necessidades do Centro de Qualificacao Profissional de Viana e nova sede do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS de VianaTERMINO DE PRAZOR$ 870,01
  03/05/2017000081/201719 - Registro de Precos - SRPAquisicao de Computador, Monitor, Teclado e Mouse, destinado ao atendimento das necessidades do Centro de Qualificacao Profissional de Viana e nova sede do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS de VianaTERMINO DE PRAZOR$ 87.582,48
        Total R$ 447.147,49
Total R$ 447.147,49
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