Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoFORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTACAOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTACAO NA FORMA DE CARTAO MAGNETICO COM USO DE SENHA NUMERICA, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES GESTORA DO MUNICIPIO DE VIANA/ES.1,0000R$ 5.750,00R$ 5.750,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
13/12/2023 0004323/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOESR$ 33.929,28
29/12/2023 0004871/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOESR$ 7.272,20
29/12/2023 0004880/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOESR$ 14.000,06
29/12/2023 0004883/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOESR$ 4.920,00
15/04/2024 0001202/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOESR$ 20.218,68
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
09/01/2024 0004871/2023 0000126/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOESR$ 7.272,20
09/01/2024 0004880/2023 0000128/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOESR$ 14.000,06
09/01/2024 0004883/2023 0000131/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOESR$ 4.214,40
15/01/2024 0004883/2023 0000278/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOESR$ 345,60
15/01/2024 0004883/2023 0000279/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOESR$ 360,00
16/04/2024 0001202/2024 0002812/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOESR$ 18.687,90
19/04/2024 0001202/2024 0002887/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOESR$ 1.530,78
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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